|
|
Faktúra |
ŠJ-52/2026
|
Nákup potravín
|
190,40 |
s DPH |
|
18652633
|
30.04.2026 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-51/2026
|
Nákup potravín
|
944,49 |
s DPH |
|
26176006
|
30.04.2026 |
COOP -Jednota |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
Réžijné náklady
|
527,04 |
bez DPH |
|
8/164/26
|
30.04.2026 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
Príspevok na stravné zo sociálneho fondu
|
268,20 |
bez DPH |
|
7/164/26
|
30.04.2026 |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-50/2026
|
Nákup potravín
|
275,29 |
s DPH |
|
P01 1912610372
|
29.04.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
70/2026
|
Škola v prírode
|
5 100,00 |
bez DPH |
ZS/2026018
|
1812663041
|
29.04.2026 |
BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-49/2026
|
Nákup zeleniny
|
171,77 |
s DPH |
|
260187
|
27.04.2026 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-48/2026
|
Nákup mäsa
|
171,95 |
s DPH |
|
20260295
|
27.04.2026 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-47/2026
|
Nákup potravín
|
263,14 |
s DPH |
|
16832633
|
27.04.2026 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
69/2026
|
Toner do tlačiarní
|
565,00 |
s DPH |
ZS/2026017
|
2620800729
|
27.04.2026 |
interNETmania SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
Spotreba elektriny
|
129,54 |
s DPH |
|
7292890752
|
24.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
Spotreba elektriny
|
579,71 |
s DPH |
|
7294826733
|
24.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Mgr. Judita Kažová |
Zástup. pre MŠ |
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
Plavecký výcvik žiakov - inštruktáž
|
450,00 |
bez DPH |
ZS/2026016
|
022026
|
21.04.2026 |
Mgr. Matej Jeleň |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-44/2026
|
Nákup mäsa
|
92,60 |
s DPH |
|
20260278
|
20.04.2026 |
Tamila, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-46/2026
|
Nákup zeleniny
|
144,63 |
s DPH |
|
260180
|
20.04.2026 |
DENAR, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-45/2026
|
Nákup potravín
|
163,93 |
s DPH |
|
16152633
|
20.04.2026 |
MILK-AGRO, s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
Vodoinštalačné práce ZŠsMŠ
|
195,00 |
bez DPH |
ZS/2026015
|
52026
|
17.04.2026 |
Vladimír Pella ml. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
Databáza ALF Family 12
|
500,00 |
bez DPH |
|
260017
|
17.04.2026 |
IŠka s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
63/2026
|
Telekomunikačné služby
|
33,83 |
s DPH |
|
2881680612
|
16.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ-43/2026
|
Nákup potravín
|
538,14 |
s DPH |
|
530612113
|
15.04.2026 |
Inmedia |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
15.04.2026 |