|
Faktúra |
16/2011
|
ZŠ_Učebné pomôcky
|
178,80 |
s DPH |
852011
|
|
15.02.2011 |
Vítězslav Fischer - život a zdravie |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
590,25 |
s DPH |
026/2019
|
20190001
|
10.07.2019 |
Martin Leško |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
El.energia
|
243,00 |
s DPH |
|
7449338213
|
07.08.2019 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
Farby
|
429,50 |
s DPH |
028/2019
|
011/19
|
25.07.2019 |
Mária Vaněková |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Stavebný materiál
|
174,28 |
s DPH |
027/2019
|
FV1910489
|
25.07.2019 |
STAV-MAJO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Spoločná úradovňa - úsek školstva III.Q.2019
|
2 840.00 |
s DPH |
|
5/2019
|
22.07.2019 |
Obec Kamenica |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
107/2019
|
El.energia
|
296,80 |
s DPH |
|
7292424488
|
22.07.2019 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
Telekomunikačné služby
|
30,06 |
s DPH |
|
2507532164
|
22.07.2019 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
Telekomunikačné služby
|
53,71 |
s DPH |
|
8236536607
|
09.07.2019 |
T-COM |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Telekomunikačné služby
|
31,22 |
s DPH |
|
8238668275
|
08.08.2019 |
T-COM |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
Zamestnávanie a odmeňovanie pedagog. zamestnancov po novom
|
18,90 |
s DPH |
|
89963285
|
09.07.2019 |
PORADCA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
BOZP
|
24,00 |
s DPH |
|
21913157
|
09.07.2019 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
Obrusy
|
36,00 |
s DPH |
024/2019
|
05/2019
|
04.07.2019 |
Mária Perháčová |
ŠJ Kamenica |
Alžbeta Bakoňová |
vedúca ŠJ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
Kosenie a odvoz trávy
|
240,00 |
s DPH |
023/2019
|
20/2019
|
04.07.2019 |
Martina Angelovičová |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
099/2019
|
Dodávka plynu
|
108,00 |
s DPH |
|
8170207374
|
02.07.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
098/2019
|
Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
902275180
|
01.07.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
Dodávka plynu
|
108,00 |
s DPH |
|
8600233453
|
07.08.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
El.energia
|
169,68 |
s DPH |
|
7293612766
|
14.08.2019 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
096/2019
|
Sociálny fond
|
40,60 |
s DPH |
|
11/164/19
|
01.07.2019 |
ŠJ |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
Výroba nábytku
|
742,00 |
s DPH |
035/2019
|
072019
|
10.09.2019 |
SABATULA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.09.2019 |