| 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												16/2011													
											 | 
									
													
										
												ZŠ_Učebné pomôcky													
											 | 
									
										
												178,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												852011													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.02.2011											 | 
									
										
												Vítězslav Fischer - život a zdravie											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												23/2011													
											 | 
									
													
										
												ZŠ_Služby Virtuálnej knižnice													
											 | 
									
										
												6,64											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												20110393													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.03.2011											 | 
									
										
												Komensky, s.r.o Košice											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												17/2011													
											 | 
									
													
										
												ŠJ_17													
											 | 
									
										
												54,77											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												11020184													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												16.02.2011											 | 
									
										
												TIS, v. o. s. Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												18/2011													
											 | 
									
													
										
												ŠJ_18													
											 | 
									
										
												62,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												10221133													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												17.02.2011											 | 
									
										
												Milk-Agro spol. s r. o., Prešov											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												19/2011													
											 | 
									
													
										
												ŠJ_19													
											 | 
									
										
												109,98											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												11631133													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.02.2011											 | 
									
										
												Milk-Agro spol. s r. o., Prešov											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20/2011													
											 | 
									
													
										
												ŠJ_20													
											 | 
									
										
												249,51											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												2027													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.03.2011											 | 
									
										
												COOP Jednota Prešov											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												10/2011													
											 | 
									
													
										
												ZŠ_Réžia													
											 | 
									
										
												69,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												3/164/11													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.02.2011											 | 
									
										
												Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kamenica											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												11/2011													
											 | 
									
													
										
												ZŠ_Stravné													
											 | 
									
										
												21,58											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												1/164/11													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												02.02.2011											 | 
									
										
												Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kamenica											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												19/2011													
											 | 
									
													
										
												ZŠ_Adaptér													
											 | 
									
										
												11,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												110021													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.03.2011											 | 
									
										
												SALT Elektro, Lipany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20/2011													
											 | 
									
													
										
												ZŠ_Učebné pomôcky													
											 | 
									
										
												187,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												20116007													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.03.2011											 | 
									
										
												MALUNET s.r.o., Mořkov											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												21/2011													
											 | 
									
													
										
												ZŠ_Nové právo v školskej praxi													
											 | 
									
										
												39,38											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												21102256													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.03.2011											 | 
									
										
												RAABE Slovensko, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												22/2011													
											 | 
									
													
										
												ZŠ_Výchovný program v praxi													
											 | 
									
										
												37,59											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												21104156													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.03.2011											 | 
									
										
												RAABE Slovensko, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												24/2011													
											 | 
									
													
										
												ZŠ_Doprava													
											 | 
									
										
												10,08											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												2011025													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.03.2011											 | 
									
										
												PHB, s.r.o. Lipany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												15/2011													
											 | 
									
													
										
												ŠJ_15													
											 | 
									
										
												117,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												1294003186													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.02.2011											 | 
									
										
												RYBA Košice spol. s r. o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												26/2011													
											 | 
									
													
										
												ZŠ_Osuška													
											 | 
									
										
												182,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												02/11													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.03.2011											 | 
									
										
												STEVA Lipany											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												27/2011													
											 | 
									
													
										
												ZŠ_Réžia za mesiac február 2011													
											 | 
									
										
												87,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												5/164/11													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.03.2011											 | 
									
										
												Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kamenica											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												29/2011													
											 | 
									
													
										
												ZŠ_Zemný plyn													
											 | 
									
										
												1 517,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												7207013066													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.03.2011											 | 
									
										
												SPP, a.s., Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												30/2011													
											 | 
									
													
										
												ZŠ_Hlasové služby													
											 | 
									
										
												46,79											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												1724079536													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.03.2011											 | 
									
										
												Slovak Telecom a.s., Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												25/2011													
											 | 
									
													
										
												ZŠ_Hlasové služby													
											 | 
									
										
												25,81											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												2102481931													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.03.2011											 | 
									
										
												Orange Slovensko a.s., Bratislava											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												21/2011													
											 | 
									
													
										
												ŠJ_21													
											 | 
									
										
												78,53											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												11030061													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.03.2011											 | 
									
										
												TIS, v. o. s. Stará Ľubovňa											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 |