|
|
Objednávka |
009/2019
|
Tonery Brother
|
1 319,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
SALT elektro |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
050/2019
|
Tonery Brother
|
1 319.00 |
s DPH |
009/2019
|
SB20190039
|
04.04.2019 |
SALT elektro |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
051/2019
|
Telekomunikačné služby
|
45,07 |
s DPH |
|
8230248060
|
09.04.2019 |
T-COM |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.04.2019 |
|
|
Objednávka |
010/2019
|
Čistiace prostriedky
|
151,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
BRISTON, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
052/2019
|
Čistiace prostriedky
|
151,94 |
s DPH |
010/2019
|
190321
|
25.04.2019 |
BRISTON, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
053/2019
|
El.energia
|
369,36 |
s DPH |
|
7292512157
|
25.04.2019 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
054/2019
|
Zákony v školskej praxi
|
47,85 |
s DPH |
|
21906703
|
25.04.2019 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
055/2019
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
2493743416
|
25.04.2019 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
079/2019
|
Dodávka plynu
|
117,00 |
s DPH |
|
8619536525
|
04.06.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
590,25 |
s DPH |
026/2019
|
20190001
|
10.07.2019 |
Martin Leško |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
081/2019
|
Zákony v školskej praxi
|
45,05 |
s DPH |
|
21910003
|
07.06.2019 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
128/2019
|
Ekológia - Životné prostredie
|
330,00 |
s DPH |
037/2019
|
2019061
|
10.09.2019 |
Samuel Kaščák |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Martin Halčišák, PhD. |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
Telekomunikačné služby
|
31,22 |
s DPH |
|
8238668275
|
08.08.2019 |
T-COM |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
El.energia
|
169,68 |
s DPH |
|
7293612766
|
14.08.2019 |
VSE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
Telekomunikačné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
2512153349
|
19.08.2019 |
ORANGE |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
Dodávka plynu
|
224,00 |
s DPH |
|
8140265044
|
03.09.2019 |
SPP |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
Školenie
|
25,00 |
s DPH |
|
03102019
|
03.09.2019 |
RVC Prešov |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
Samozatvárač vchodových dverí
|
214,80 |
s DPH |
032/2019
|
2019075
|
04.09.2019 |
GLADIUS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
Pracovné učebnice Prvouky
|
56,10 |
s DPH |
033/2019
|
1211904049
|
04.09.2019 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
Telekomunikačné služby
|
33,58 |
s DPH |
|
8240812226
|
09.09.2019 |
T-COM |
ZŠ s MŠ Kamenica |
PaedDr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
09.09.2019 |