|
Objednávka |
MS_15
|
školské potreby
|
151,84 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
Vladimír Gladiš Globus |
ZŠ s MŠ Kamenica |
Gabriela Nemergutová |
Zástup. pre MŠ |
|
22.12.2012 |
|
Zmluva |
|
Dodávky instantných vitamínových nápojov, čajov, zmesí na ochutenie mlieka, príp. iných tovarov
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2005 |
AG FOOD SK s.r.o. |
ŠJ Kamenica |
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.01.2005 |
|
Zmluva |
001/2011
|
Zmluva o združenej dodávke oprávnenému odberateľovi s ročným vyúčtovaním
|
|
s DPH |
|
5100667518C
|
01.01.2005 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Mgr. Martin Halčišák |
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
01.01.2011 |
|
Zmluva |
01/2011
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
807325
|
14.01.2005 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Martin Halčišák |
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.01.2011 |
|
Zmluva |
01/2011
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
807326
|
14.01.2005 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Mgr. Martin Halčišák |
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
14.01.2011 |
|
Zmluva |
|
Potravinársky tovar
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2006 |
RYBA Košice spol. s r.o. |
ŠJ Kamenica |
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
27.06.2006 |
|
Zmluva |
001/2011
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
A4323794
|
07.04.2009 |
ORANGE |
Mgr. Martin Halčišák |
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
07.04.2011 |
|
Zmluva |
001/2011
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
TP5061128973911
|
17.02.2010 |
T-COM |
Mgr. Martin Halčišák |
Mgr. Halčišák |
Riaditeľ ZŠ s MŠ |
|
17.02.2011 |
|
Faktúra |
01/2011
|
ŠJ_01
|
228,08 |
s DPH |
12081
|
|
11.01.2011 |
COOP Jednota Prešov |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
02/2011
|
ŠJ_02
|
80,08 |
s DPH |
11010060
|
|
12.01.2011 |
TIS, v. o. s. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
03/2011
|
ŠJ_03
|
93,60 |
s DPH |
91500079
|
|
14.01.2011 |
V I J O F E L trade s.r,o., Hertník |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
03/2011
|
ZŠ_Zemný plyn
|
1 204,00 |
s DPH |
7306880579
|
|
17.01.2011 |
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
02/2011
|
ZŠ_Služby Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
201017679
|
|
17.01.2011 |
Komensky, s.r.o Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
01/2011
|
ZŠ_Hlasové služby
|
34,43 |
s DPH |
8721951643
|
|
17.01.2011 |
Slovak Telecom a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
04/2011
|
ZŠ_Elektrina
|
961,90 |
s DPH |
7224062488
|
|
17.01.2011 |
Vsl.energetika a.s., Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
04/2011
|
ŠJ_04
|
85,97 |
s DPH |
1511133
|
|
17.01.2011 |
Milk-Agro spol. s r. o., Prešov |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
05/2011
|
ŠJ_05
|
74,09 |
s DPH |
11010155
|
|
19.01.2011 |
TIS, v. o. s. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
06/2011
|
ŠJ_06
|
191,12 |
s DPH |
1294000829
|
|
24.01.2011 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
07/2011
|
ŠJ_07
|
56,88 |
s DPH |
11010230
|
|
26.01.2011 |
TIS, v. o. s. Stará Ľubovňa |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
08/2011
|
ŠJ_08
|
174,31 |
s DPH |
4181133
|
|
27.01.2011 |
Milk-Agro spol. s r. o., Prešov |
|
|
|
|
|